Manpower Suzhou Branch
PRIVATE & CONFIDENTIAL Page 1 of 4
内审总监-光伏行业巨头美资上市公司
岗位职责:
1. 内部审计
根据公司战略建立和完善集团公司内审体系。制定和执行经批准的内部审计章程。领导内审部执行对公司的独立评价、衡量公司内审控制的功能
制定年度审计计划,向CFO及审计委员会汇报
根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定重点内审计划;
独立撰写内部审计和调研的相关报告,通过内审报告,预测并明示企业各部存在问题,提出预防建议和整改方向;并就发现的重大问题依据章程向公司管理层和审计委员会汇报
对重要的部门和业务进行内部审计。检查已有流程执行的有效性,是否符合公司规定以及国家、地区的有关法律要求;发现管理上的漏洞和空白点,及时预警,并提出有关建议
及时或定期审阅发现的问题和建议,跟进内审报告反馈,协调各职能部门与企业的后续整改工作
2. 内部控制
根据公司战略建立和完善集团公司内控体系。
依据SOX法案对财务报表相关流程进行梳理和建立
负责对相关业务流程执行有效性的测试
建立内控风险分析和评估体系
对部门有效管理,执行独立评价、衡量公司内部控制的功能,保证工作质量
3.部门内部管理
部门预算和发展方向的制定
制定并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质
岗位要求:
金融类专业本科以上学历,具有CPA,CIA,CTA资格为佳。
英语听说读写能力强,熟练的计算机技能,熟悉相关财务软件。
具备良好的内外沟通能力和表达能力、敏锐的洞察力、高度的责任心良好的分析及逻辑思维能力,
具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,高度的敬业精神;
国际四大会计师事务所工作或跨国公司8年以上工作经验,熟悉大型制造企业上市企业管理流程。
熟悉美国SOX法案和美国法律政策。
熟悉美国会计准则和对美国上市公司的基本要求。
对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。